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    學(xué)校差旅費報銷制度及流程(三篇)

    更新:2023-09-16 05:28:35 高考升學(xué)網(wǎng)

    學(xué)校差旅費報銷制度1

    為了加強學(xué)校現(xiàn)金管理,明確使用范圍,結(jié)合實際制定本制度。

    一、現(xiàn)金支出

    1、學(xué)校的所有支出必須經(jīng)過嚴格審核,手續(xù)完備,遵守 財經(jīng)紀律;

    2、原則上金額在1000元以上的,一律使用直接支付或銀行轉(zhuǎn)賬支票,有特殊情況領(lǐng)導(dǎo)審核批準后可支付現(xiàn)金;

    二、報銷

    1、現(xiàn)金報銷必須有符合國家財政、稅務(wù)部門規(guī)定和要求的發(fā)票,發(fā)票要按財務(wù)要求整齊有序附貼在報銷單后面;

    2、現(xiàn)金報銷單大小寫金額相符,人民幣大寫金額第一個字要頂頭,不能留有空格,同時注明所附單據(jù)張數(shù),所附單據(jù)合計金額必須與報銷金額一致,對于部分報銷單據(jù),報銷人要在單據(jù)顯著位置寫明實際報銷數(shù);

    3、現(xiàn)金報銷經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務(wù)審核→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)批準,方可報銷;

    學(xué)校差旅費報銷制度及流程(三篇)

    4、報銷人要認真如實填寫現(xiàn)金報銷單,包括報銷事由,報銷單據(jù)張數(shù),大小寫金額,財務(wù)部門審核報銷是否真實,符合國家政策規(guī)定,有無單證錯誤。

    5、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務(wù)不予報銷。

    學(xué)校差旅費報銷制度2

    一、財務(wù)報銷票據(jù)原始憑證的要求

    原始單據(jù)(發(fā)票)的一般要求:

    1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù),填寫時一律用炭素筆,圓珠筆或鉛筆填寫無效。

    2、發(fā)票內(nèi)容要齊全:單位名稱(一律填進修學(xué)校)、日期、品名(必須填寫物品及辦公用品的具體名稱)、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全,字跡清楚,金額正確,大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。

    3、印章要齊全:報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章,并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章;事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)(必須是本年度或前一年度印制的)。

    4、在超市購買商品的,須提供超市機制發(fā)票(發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量)且商品符合財務(wù)報銷范圍。

    5、報銷憑證嚴重破損導(dǎo)致內(nèi)容不全、不清的,財務(wù)人員不得給予報銷。

    二、財務(wù)報銷手續(xù)及要求

    (一)財務(wù)報銷審批權(quán)限

    學(xué)校實行“一支筆”審批制度,學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后,方可到財務(wù)處辦理結(jié)算。

    (二)預(yù)算申報制度

    學(xué)校各類需要采購的物品必須事先提出申請,做好預(yù)算由校長簽批,方可借支進入采購程序,采購秉承一人為私二人為公的原則,為報銷提供證明。嚴格執(zhí)行前帳不清后賬不借。

    (三)財務(wù)報銷基本手續(xù)及要求

    1.購買的`設(shè)備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字(財務(wù))、校長簽字,方可報銷、進賬。

    2.凡到財務(wù)處報銷的票據(jù),需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。

    3、教職工到財務(wù)處報帳,必須攜帶報帳所需的全部憑證,包括:需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù);物資采購一律由學(xué)校統(tǒng)一執(zhí)行。

    學(xué)校差旅費報銷制度3

    為保障和鼓勵我校教職工外出學(xué)習考察,提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平,拓寬教職工學(xué)習渠道,對于學(xué)校公派出去學(xué)習、考察、培訓(xùn)等與學(xué)校有關(guān)的教職工,將參照以下標準給予報銷費用:

    1、往返路費

    市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行,以實際消費金額報銷;

    湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報銷(高鐵按照二等座票價);

    湖南省外優(yōu)先考慮火車出行(高鐵按照二等座票價);

    校級領(lǐng)導(dǎo)因時間關(guān)系可以選擇飛機出行(標準為經(jīng)濟艙),若超出部分則由個人承當。

    2、餐費補足

    湖南省內(nèi)為50元/人/天;湖南省外為60元/人/天。

    3、出差補助

    市內(nèi)出差不補助;

    省內(nèi)出差補助為60元/人/天;

    省外出差補助為80元/人/天。

    4、住宿

    市內(nèi)原則上不提供住宿,若是會議有要求則按文件執(zhí)行;

    省內(nèi)的原則上不超過150元/天,超出部分由個人自己承擔;

    省外的原則上不超過180元/天,超出部分有個人自己承擔;經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的則已當?shù)厣虅?wù)快捷酒店的實際價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。

    未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。

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